Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
1. Rapat koordinasi membahas program Indonesia Pintar bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
2. Pembahasan mencakup regulasi dan kebijakan penyaluran dana PIP, sasaran penerima manfaat, proses aktivasi rekening, rencana dan capaian 2021, serta evaluasi penerima nominasi.
IHT Analisis Penerimaan per KPP 15022023.pdfAdiNp2
油
Dokumen tersebut memberikan contoh analisis penerimaan pajak per Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bogor berdasarkan data sampai dengan 31 Januari 2023. Analisis mencakup pertumbuhan penerimaan per KPP, sektor ekonomi dan jenis pajak dominan, serta kontribusi masing-masing terhadap total penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja penerimaan dan menentukan fokus pemantauan guna pengamanan
Rapat koordinasi komite sekolah SMA Negeri 1 Jatilawang membahas penggunaan anggaran tahun 2022, rencana anggaran 2023, dan progres pembangunan masjid. Terjadi penurunan sumber dana BOP tahun depan dan masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan seperti sumber dana yang terbatas dan perubahan kurikulum.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
1. Rapat koordinasi membahas program Indonesia Pintar bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
2. Pembahasan mencakup regulasi dan kebijakan penyaluran dana PIP, sasaran penerima manfaat, proses aktivasi rekening, rencana dan capaian 2021, serta evaluasi penerima nominasi.
IHT Analisis Penerimaan per KPP 15022023.pdfAdiNp2
油
Dokumen tersebut memberikan contoh analisis penerimaan pajak per Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bogor berdasarkan data sampai dengan 31 Januari 2023. Analisis mencakup pertumbuhan penerimaan per KPP, sektor ekonomi dan jenis pajak dominan, serta kontribusi masing-masing terhadap total penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja penerimaan dan menentukan fokus pemantauan guna pengamanan
Rapat koordinasi komite sekolah SMA Negeri 1 Jatilawang membahas penggunaan anggaran tahun 2022, rencana anggaran 2023, dan progres pembangunan masjid. Terjadi penurunan sumber dana BOP tahun depan dan masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan seperti sumber dana yang terbatas dan perubahan kurikulum.
Manajemen dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, termasuk sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Secara umum, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki empat fungsi pokok yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Bidang-bidang manajemen melip
Peta proses bisnis organisasi pemerintah menggambarkan rumah besar dengan banyak penghuni dan fasilitas, serta aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dokumen ini menjelaskan aset, kegiatan, pengukuran kinerja, dan masalah yang mungkin terjadi di rumah tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN tahun 2020-2024 terkait penyediaan alat dan obat kontrasepsi, mencakup jenis, kuantifikasi, penyaluran, pemantauan, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan alokon. Dibahas pula landasan hukum, mekanisme penyaluran, dan upaya meningkatkan cakupan pelaporan data untuk perenc
4. B E R E N C A N A I T U K E R E N
PAGU ANGGARAN PER JENIS AKUN TA 2023
No Jenis Akun
Anggaran
Sebelum Refocusing
Anggaran
Setelah Refocusing
%
1 Belanja Pegawai 40,593,961,000 32,343,124,000 48.0%
2 Belanja Barang 34,636,323,000 34,382,254,000 51.1%
3 Belanja Modal 630,000,000 588,287,000 0.9%
Jumlah 75,860,284,000 67,313,665,000 100.0
5. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI PER JENIS AKUN
(S/D 31 DESEMBER 2023)
No Jenis Akun Anggaran
Setelah
Refocusing
Realisasi Sisa %
1
Belanja
Pegawai 32,343,124,000 32,175,319,059 167,804,941 99.48%
2
Belanja
Barang 34,382,254,000 34,376,588,508 5,665,492 99.98%
3 Belanja Modal
588,287,000
588,240,499 46,501 99.99%
Jumlah 67,313,665,000 67,140,148,066 173,516,934 99.74%
99.48%
99.98%
99.99%
Realisasi Jenis Akun
Per 31 Desember 2023
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
6. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Pembagian Pagu Per Tim Kerja TA 2023
No Tim kerja
Pagu
Sebelum Refocusing
Pagu
Setelah Refocusing
%
1 Tim kerja Adpin
7,598,737,000.00 7,457,190,000.00
10.3%
2 Tim kerja Dalduk 1,773,409,000.00 1,535,843,000.00 2.1%
3 Tim kerja KB KR 14,463,248,000.00 42,266,430,000.00 19.8%
4 Tim kerja KS PK 2,493,830,000.00 2,227,411,000.00 3.1%
5 Tim kerja Latbang 4,499,184,000.00 4,465,279,000.00 6.2%
6 Sekretariat 45,031,876,000.00 14,266,897,000.00 58.5%
Jumlah 75,860,284,000.00 72,219,050,000.00 100%
7. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI PER TIM KERJA
(S/D 31 DESEMBER 2023)
No Tim kerja
Pagu Setelah
Refocusing
Realisasi Sisa %
1 Tim kerja Adpin
7,457,190,000.00 7,456,539,936.00
650,064.00
99.99%
2 Tim kerja Dalduk 1,535,843,000.00 1,535,822,259.00
20,741.00
100.00%
3 Sekretariat 37,361,045,000.00 37,189,477,471.00
171,567,529.00
99.54%
4 Tim kerja KS PK 2,227,411,000.00 2,227,327,847.00
83,153.00
100.00%
5 Tim kerja Latbang 4,465,279,000.00 4,464,995,562.00
283,438.00
99.99%
6 Tim kerja KB KR 14,266,897,000.00 14,265,984,991.00
912,009.00
99.99%
Provinsi 67,313,665,000.00 67,140,148,066.00 173,516,934.00 99.74%
99.54%
99.74%
99.99%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
99.30% 99.40% 99.50% 99.60% 99.70% 99.80% 99.90% 100.00% 100.10%
Sekretariat
Provinsi
Tim kerja Adpin
Tim kerja KB KR
Tim kerja Latbang
Tim kerja KS PK
Tim kerja Dalduk
Realisasi Per Tim Kerja
Data Per 31 Desember 2023
8. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI Tim Kerja ADPIN
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
3331.FBA.003 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi
pembinaan penggerakan mitra kerja dan
pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta
penyediaan data dan informasi keluarga
209,981,000 209,771,119 209,881 99.9%
3331.PEA.001 Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan
Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
1,807,535,000 1,807,533,770
1,230
100.0%
3331.QMA.001 Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia
(PBDKI)
3,663,344,000 3,663,238,893
105,107
100.0%
3331.QMA.002 Penguatan kualitas dan sistem data keluarga
sasaran konvergensi percepatan penurunan
stunting
1,201,330,000 1,201,264,157
65,843
100.0%
3331.QMB.001 Kampanye Percepatan Penurunan Stunting
tingkat Provinsi dan kab/kota
375,000,000 374,732,858
267,142
99.9%
3331.UAE.001 Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS
SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi
kab/kota
200,000,000 199,999,139
861
100.0%
JUMLAH 7,457,190,000 7,456,539,936
650,064
100.0%
9. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI Tim Kerja DALDUK
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
3331.FBA.002 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan
pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka
pengendalian kuantitas penduduk
209,652,000 209,650,217 1,783 100.00%
3331.PBG.001 Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus
Stunting provinsi
150,000,000 149,986,399 13,601 99.99%
3331.QDD.006 Rumah data kependudukan paripurna yang
difasilitasi di kampung KB
263,091,000 263,089,200 1,800 100.00%
3331.UBA.001 Bimbingan teknis Intensifikasi dan
Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
434,000,000 433,996,535 3,465 100.00%
3331.UBA.002 Pemberdayaan kampung KB dalam rangka
penurunan stunting
479,100,000 479,099,908 92 100.00%
JUMLAH 1,535,843,000 1,535,822,259 20,741
100.00%
10. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI Tim Kerja KB KR
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
3331.BDB.001 Faskes yang mendapat fasilitasi dan
pembinaan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan KBKR yang sesuai dengan
standar pelayanan
191,253,000 191,181,387 71,613
99.96%
3331.QDB.001 Faskes yang mendapatkan Intensifikasi
pelayanan KB dalam percepatan penurunan
stunting dan mendukung penurunan AKI
275,039,000
275,013,077
25,923
99.99%
3331.QEI.001 Faskes yang terpenuhi ketersediaan
Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) 13,567,805,000
13,567,131,299
673,701
100.00%
3331.UBA.005 Pemerintah daerah yang mendapatkan
fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu
hamil dan Ibu pascapersalinan
232,800,000
232,659,228
140,772
99.94%
JUMLAH
14,266,897,000
14,265,984,991
912,009
99.99%
11. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI Tim Kerja KS PK
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
3331.FBA.001 Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang
Pembangunan Keluarga
129,005,000 128,988,500 16,500 99.99%
3331.QDD.001 PIK Remaja dan BKR yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan
Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
1,157,911,000 1,157,904,110 6,890 100.00%
3331.QDD.002 Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan
pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
270,000,000 269,954,741 45,259 99.98%
3331.QDD.004 Kelompok UPPKA di Kampung KB yang
mendapat fasilitasi pembinaan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
326,572,000 326,558,659 13,341 100.00%
3331.QDE.001 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan
fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
343,923,000 343,921,837 1,163 100.00%
JUMLAH 2,227,411,000 2,227,327,847 83,153 100.00%
12. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI Tim Kerja LATBANG
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
3331.DCJ.001 SDM eksternal yang
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan Program
Bangga Kencana Tk.
Provinsi dan Kab/Kota
184,095,000 184,057,000 38,000 99.98%
3331.SCM.001 Pelatihan dan Refreshing
dalam rangka percepatan
penurunan stunting
4,281,184,000 4,280,938,562 245,438 99.99%
jumlah 4,465,279,000 4,464,995,562 283,438 99.99%
13. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI SEKRETARIAT
(s/d 31 DESEMBER 2023)
Kode Uraian Pagu Setelah AA Realiasi Sisa %
5297.CAN.001 Pengadaan sarana dan prasana TIK
Provinsi 108,287,000
108,240,499
46,501
99.96%
5297.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
Internal 125,670,000
125,635,749
34,251
99.97%
5297.EBA.994 Layanan Perkantoran 35,780,082,000 35,608,629,707 171,452,293 99.52%
5297.EBB.951 Layanan sarana internal provinsi
480,000,000
480,000,000
-
100.00%
5297.EBD.965 Layanan Audit Internal
75,000,000
74,999,500
500
100.00%
5297.PEA.001 Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat
Percepatan Penurunan Stunting
Provinsi
589,260,000
589,245,733
14,267
100.00%
5297.QAH.001 Layanan Humas Percepatan
Penurunan Stunting tingkat Provinsi 131,250,000
131,235,350
14,650
99.99%
5297.QIF.001 Layanan Pengawasan Kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting tk
provinsi
71,496,000
71,490,933 5,067 99.99%
JUMLAH 37,361,045,000 37,189,477,471
171,567,529
99.54%
15. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Data aplikasi OMSPAN per tanggal 24 Januari
2024)
16. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran pada tahun
2024 diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Tetap Melaksanakan anggaran secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab;
2. Segera melakukan evaluasi kendala terhadap capaian realisasi anggaran tahun
sebelumnya, sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk pelaksanaan anggaran
tahun 2024
3. Melakukan Mitigasi Risiko terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi
penyerapan/realisasi anggaran setiap kegiatan;
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan
Pelaksana Kegiatan agar segera menyusun Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) dan
melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan; dan
5. Seluruh Satuan Kerja agar memperhatikan surat Menteri Keuangan nomor
S1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 Hal Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas
Sekretaris Utama nomor B-1280/KU.01/B3/2023 Hal Penyampaian Langkah-langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
17. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan
Meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana
kegiatan
Melakukan akselerasi pelaksanaan
program/kegiatan/proyek
Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa (PBJ)
Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana
Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah
(Banper)
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan
pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam
bentuk uang
Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian
program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian
RPJMN 2020-2024
Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan
efisiensi dan efektivitas belanja (value for money)
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta
pengendalian internal
12
Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2024 berdasarkan
Surat Menteri Keuangan
Nomor S-1041/MK.05/2023
tanggal 15 Desember 2023
18. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REALISASI DAK
SUBBIDANG KB
02
20. B E R E N C A N A I T U K E R E N
PAGU DAK FISIK DAN NON FISIK SUB BIDANG KB PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023
Kabupaten Alokasi DAK Fisik Alokasi DAK Non Fisik TOTAL Alokasi DAK
Kab. Bengkalis 263,290,000 5,811,692,000 6,074,982,000
Kab. Indragiri Hilir 335,000,000 5,989,658,000 6,324,658,000
Kab. Indragiri Hulu 302,343,000 5,155,311,000 5,457,654,000
Kab. Kampar 416,478,000 7,624,434,000 8,040,912,000
Kab. Kuantan Singingi - 5,281,945,000 5,281,945,000
Kab. Pelalawan 909,549,000 4,149,327,000 5,058,876,000
Kab. Rokan Hilir 705,467,000 5,703,943,000 6,409,410,000
Kab. Rokan Hulu 352,734,000 5,625,320,000 5,978,054,000
Kab. Siak 282,439,000 5,061,157,000 5,343,596,000
Kota Dumai 526,581,000 3,153,398,000 3,679,979,000
Kota Pekanbaru 382,968,000 5,544,808,000 5,927,776,000
Kab. Kepulauan Meranti - 4,068,872,000 4,068,872,000
TOTAL 4,476,849,000 63,169,865,000 67,646,714,000
21. B E R E N C A N A I T U K E R E N
No Kabupaten Pagu DAK Fisik Realisasi Sisa %
1 KABUPATEN BENGKALIS
263,290,000
213,303,000.00
49,987,000
81.01%
2 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
335,000,000
317,368,900.00
17,631,100
94.74%
3 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
302,343,000
252,470,000.00
49,873,000
83.50%
4 KABUPATEN KAMPAR
416,478,000
380,685,055.00
35,792,945
91.41%
5 KABUPATEN PELALAWAN
909,549,000
415,900,000.00
493,649,000
45.73%
6 KABUPATEN ROKAN HILIR
705,467,000
686,467,000.00
19,000,000
97.31%
7 KABUPATEN ROKAN HULU
352,734,000
183,950,000.00
168,784,000
52.15%
8 KABUPATEN SIAK
282,439,000
178,400,000.00
104,039,000
63.16%
9 KOTA DUMAI
526,581,000
348,960,000.00
177,621,000
66.27%
10 KOTA PEKANBARU
382,968,000
248,602,000.00
134,366,000
64.91%
PROVINSI 4,476,849,000 3,226,105,955 1,250,743,045
72.06%
REALISASI DAK FISIK SUBBIDANG PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023 (PER 31 DESEMBER 2023)
22. Persentase Realisasi
DAK Fisik TA 2023
6
Tingkat
pelaporan
kab/kota ke
dalam Morena
100%
5 kab/kota
realisasi
dibawah rata-
rata provinsi
45.73%
52.15%
63.16%
64.91%
66.27%
72.06%
81.01%
83.50%
91.41%
94.74%
97.31%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN SIAK
KOTA PEKANBARU
KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU
KABUPATEN BENGKALIS
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2023
23. REKAP DAK SUBBIDANG KB FISIK TAHUN 2023 (Per 31 Desember 2023)
PROVINSI RIAU
NO KEGIATAN Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
1 2 3 4 5 6
I.
PENGADAAN SARANA PRASARANA
PELAYANAN KB
1
Pembangunan/Rehab/Kelengkapan
Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi 1,082,591,000 680,795,945 401,795,055 62.89%
2 Pengadaan Implant Removal Kit 1,273,439,000 628,082,000 4,984,778 49.32%
3 Pengadaan IUD KIT 1,999,000,000 1,816,730,000 13,763,106 90.88%
II.
BIAYA PENUNJANG (MAXIMAL 5%
DARI PAGU)
4
DESAIN PERENCANAAN UNTUK
KEGIATAN KONTRAKTUAL 54,549,000 33,649,225 20,899,775 61.69%
5
HONORARIUM FASILITATOR
KEGIATAN DAK FISIK YANG
DILAKUKAN SECARA SWAKELOLA 3,000,000 3,000,000 0 100.00%
6
PENUNJUKAN KONSULTANN
PENGAWAS KEGIATAN
KONTRAKTUAL 4,148,000 3,999,885 148,115 96.43%
7
PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI 30,098,000 29,998,900 99,100 99.67%
8
PERJALANAN DINAS DARI/KE
LOKASI KEGIATAN DALAM RANGKA
PERENCANAAN, PENGENDALIAN,
DAN PENGAWASAN 30,024,000 29,850,000 174,000 99.42%
TOTAL 4,476,849,000 3,226,105,955 1,250,743,045 72.06%
25. 10
Alokasi dan Realisasi BOKB TA 2023
REALISASI DAK NON FISIK SUB BIDANG KB PROVINSI RIAU
PER 31 DESEMBER 2023
No Kabupaten
Pagu
DAK Non Fisik
Realisasi
DAK Non Fisik
Sisa Anggaran %
1 INDRAGIRI HULU 5,155,331,000 5,090,138,625 65,192,375 98.74%
2 KUANTAN SINGINGI 5,281,945,000 3,630,041,398 1,651,903,602 68.73%
3 KAMPAR 7,624,434,000 6,198,889,185 1,425,544,815 81.30%
4 ROKAN HULU 5,625,320,000 5,342,039,150 283,280,850 94.96%
5 KOTA PEKANBARU 5,544,808,000 5,112,234,500 432,573,500 92.20%
6 KOTA DUMAI 3,153,398,000 3,105,089,750 48,308,250 98.47%
7 KEPULAUAN MERANTI 4,068,872,000 3,794,239,999 274,632,001 93.25%
8 ROKAN HILIR 5,703,943,000 5,323,298,756 380,644,244 93.33%
9 BENGKALIS 5,811,692,000 5,415,334,390 396,357,610 93.18%
10 SIAK 5,061,157,000 3,972,562,777 1,088,594,223 78.49%
11 PELALAWAN 4,149,327,000 3,605,151,019 544,175,981 86.89%
12 INDRAGIRI HILIR 5,989,658,000 4,902,394,014 1,087,263,986 81.85%
JUMLAH PROVINSI RIAU 63,169,885,000 55,491,413,563 7,678,471,437 87.84%
26. Persentase
Realisasi BOKB
2023
11
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
5 kabupaten
berada di
bawah realisasi
rata-rata
provinsi
68.73%
78.49%
81.30%
81.85%
86.89%
87.84%
92.20%
93.18%
93.25%
93.33%
94.96%
98.47%
98.74%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
KUANTAN SINGINGI
SIAK
KAMPAR
INDRAGIRI HILIR
PELALAWAN
JUMLAH PROVINSI RIAU
KOTA PEKANBARU
BENGKALIS
KEPULAUAN MERANTI
ROKAN HILIR
ROKAN HULU
KOTA DUMAI
INDRAGIRI HULU
Realisasi BOKB Per 31 DESEMBER 2023
27. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REKAP DAK NON FISIK TAHUN 2023
PROVINSI RIAU
per 31 Desember 2023
NO KEGIATAN Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
1 2 3 4 5 6
I. OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB 4,878,450,000 4,619,009,689 259,440,311 94.68%
1
Operasional Penyuluhan Program dan
Pembinaan tenaga lini lapangan 2,199,730,000 2,148,320,600 51,409,400 97.66%
2 Operasional Pengolahan Data 471,090,000 443,690,000 27,400,000 94.18%
3 Langganan Daya dan Jasa 387,230,000 226,839,089 160,390,911 58.58%
4 Keamanan dan Pramusaji 1,820,400,000 1,800,160,000 20,240,000 98.89%
II. OPERASIONAL PELAYANAN KB 11,045,735,000 9,339,109,298 1,706,625,702 84.55%
5 Operasional Distribusi Alokon 382,500,000 304,311,400 78,188,600 79.56%
6
Operasional Koordinasi Pelayanan KB di
Faskes 56,650,000 50,400,000 6,250,000 88.97%
7
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di
Faskes 178,250,000 172,738,000 5,512,000 96.91%
8 Operasional Penggerakan Pelayanan IUD 1,419,440,217 1,133,288,100 286,152,117 79.84%
9 Operasional Penggerakan Pelayanan Implan 7,086,972,596 6,319,309,800 767,662,796 89.17%
10 Operasional Penggerakan Pelayanan MOW 1,108,292,500 656,783,341 451,509,159 59.26%
11 Operasional Penggerakan Pelayanan MOP 43,573,500 21,966,457 21,607,043 50.41%
12 Operasional Pencabutan Implant 344,056,187 254,812,200 89,243,987 74.06%
13
Operasional Registrasi dan Register
Pelayanan KB di Fasyankes 426,000,000 425,500,000 500,000 99.88%
III.
OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG
KB 4,897,500,000 4,015,495,000 882,005,000 81.99%
14 Operasional Pokja Kampung KB 981,300,000 800,932,000 180,368,000 81.62%
15 Operasional Ketahanan Keluarga 3,808,900,000 3,149,583,000 659,317,000 82.69%
16
Operasional Penguatan Kampung KB di
tingkat kab/kota 107,300,000 64,980,000 42,320,000 60.56%
28. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REKAP DAK NON FISIK TAHUN 2023
PROVINSI RIAU
per 20 Oktober 2023
NO KEGIATAN Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
1 2 3 4 5 6
IV. PENURUNAN STUNTING 30,852,400,000 27,372,702,485 3,479,697,515 88.72%
17 BKB Kit Stunting 4,320,000,000 3,637,800,000 682,200,000 84.21%
18
Operasional Pendampingan Sasaran Catin,
Keluarga Berisiko dan Balita Stunting 11,648,340,000 10,942,600,000 705,740,000 93.94%
19
Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan
Pendampingan Sasaran berisiko Stunting 10,589,400,000 9,070,475,485 1,518,924,515 85.66%
20 Koordinasi di tingkat Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0!
21 Audit kasus Stunting 928,947,500 717,368,500 211,579,000 77.22%
22 Mini lokakarya Kecamatan 1,031,867,500 883,474,500 148,393,000 85.62%
V.
OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM
BANGGA KENCANA OLEH KADER (PPKBD
DAN SUB PPKBD) 9,513,400,000 8,656,550,400 856,849,600 90.99%
23
Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Wilayah Kerja 1,244,800,000 1,189,400,000 55,400,000 95.55%
24 Operasional Pelaksanaan KIE 3,737,400,000 3,593,450,000 143,950,000 96.15%
25
Operasional Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD)
di Desa/Kelurahan Tanpa Tenaga Penyuluh
KB/PLKB 2,660,000,000 2,191,380,000 468,620,000 82.38%
26 Dukungan Media KIE 1,871,200,000 1,682,320,400 188,879,600 89.91%
VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SIGA 1,982,400,000 1,488,546,691 493,853,309 75.09%
27 Dukungan Manajemen 1,057,520,000 925,687,124 131,832,876 87.53%
28
Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di
Balai Penyuluhan) 579,680,000 417,336,842 162,343,158 71.99%
29
Dukungan SIGA (sewa langganan internet
broadband) 345,200,000 145,522,725 199,677,275 42.16%
TOTAL 63,169,885,000 55,491,413,563 7,678,471,437 87.84%
29. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Operasional Penyuluhan Program dan
Pembinaan tenaga lini lapangan
Operasional Pengolahan Data
Langganan Daya dan Jasa Keamanan dan Pramusaji
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
Pagu DAK
Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 187,500,000 183,100,000 97.65%48,000,000 48,000,000 100.00%30,000,000 22,800,000 76.00% - - #DIV/0!
2 Indragiri Hilir 178,500,000 145,350,000 81.43%67,200,000 67,200,000 100.00%42,000,000 33,600,000 80.00%84,000,000 84,000,000
100.00
%
3 Indragiri Hulu 377,160,000 377,160,000 100.00%58,800,000 58,800,000 100.00%48,240,000 48,172,000 99.86%93,600,000 93,600,000
100.00
%
4 Kampar 59,850,000 59,850,000 100.00%12,600,000 12,600,000 100.00%31,500,000 26,207,020 83.20%453,600,000 453,600,000
100.00
%
5 Kepulauan Meranti 168,750,000 168,750,000 100.00%43,740,000 32,000,000 73.16%26,460,000 17,640,000 66.67%194,400,000 194,400,000
100.00
%
6 Kuantan Singingi 209,820,000 209,820,000 100.00%49,230,000 42,120,000 85.56%33,000,000 8,859,500 26.85%237,600,000 217,360,000 91.48%
7 Pelalawan 226,100,000 226,100,000 100.00%21,120,000 16,890,000 79.97%18,280,000 4,738,519 25.92% - - #DIV/0!
8 Rokan Hilir 141,300,000 131,940,600 93.38% - - #DIV/0! 18,000,000 9,744,000 54.13% - - #DIV/0!
9 Rokan Hulu 300,000,000 300,000,000 100.00%76,800,000 76,800,000 100.00%48,000,000 1,487,750 3.10%345,600,000 345,600,000
100.00
%
10 Dumai 150,500,000 150,500,000 100.00%16,800,000 16,800,000 100.00%35,350,000 35,350,000 100.00%134,400,000 134,400,000
100.00
%
11 Pekanbaru 168,750,000 164,250,000 97.33%43,200,000 38,880,000 90.00%27,000,000 3,499,000 12.96% - - #DIV/0!
12 Siak 31,500,000 31,500,000 100.00%33,600,000 33,600,000 100.00%29,400,000 14,740,500 50.14%277,200,000 277,200,000
100.00
%
Jumlah 2,199,730,000 2,148,320,600 97.66% 471,090,000 443,690,000 94.18% 387,230,000 226,838,289 58.58% 1,820,400,000 1,800,160,000 98.89%
30. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
II. OPERASIONAL PELAYANAN KB
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota Operasional Penggerakan Pelayanan IUD
Operasional Penggerakan Pelayanan
Implan
Operasional Penggerakan Pelayanan
MOW
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
Pagu DAK
Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 179,963,000 152,824,000 84.92% 1,036,828,000 907,396,000 87.52% 123,909,000.00 110,062,941 88.83%
2 Indragiri Hilir 30,926,000 7,896,000 25.53% 624,860,000 348,854,000 55.83% - - #DIV/0!
3 Indragiri Hulu 101,003,000 101,003,000
100.00
% 241,768,000 240,106,000 99.31% 44,520,000 42,872,000 96.30%
4 Kampar 154,630,000 91,182,000 58.97% 1,146,142,000 966,025,000 84.28% - - #DIV/0!
5 Kepulauan Meranti 48,035,000 7,665,000 15.96% 141,880,000 131,180,000 92.46% 74,637,000 - 0.00%
6 Kuantan Singingi 61,442,117 22,010,000 35.82% 319,840,596 216,900,000 67.82% - - #DIV/0!
7 Pelalawan 90,475,000 55,815,000 61.69% 351,680,000 317,173,000 90.19% 206,700,000 56,005,000 27.09%
8 Rokan Hilir 16,049,000 16,049,000
100.00
% 921,277,000 921,277,000 100.00% 202,920,000 139,535,000 68.76%
9 Rokan Hulu 70,824,000 70,824,000
100.00
% 453,024,000 436,624,000 96.38% 31,235,500 31,234,000 100.00%
10 Dumai 118,885,100 117,935,100 99.20% 386,470,000 373,570,000 96.66% 200,121,000 174,921,000 87.41%
11 Pekanbaru 411,908,000 411,785,000 99.97% 969,946,000 969,004,800 99.90% 143,100,000 77,153,400 53.92%
12 Siak 135,300,000 78,300,000 57.87% 493,257,000 493,200,000 99.99% 81,150,000 25,000,000 30.81%
Jumlah 1,419,440,217 ############ 79.84% 7,086,972,596 6,321,309,800 89.20% 1,108,292,500 656,783,341 59.26%
31. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
II. OPERASIONAL PELAYANAN KB
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Operasional Distribusi Alokon Operasional Koordinasi Pelayanan KB di
faskes
Operasional Pembinaan Pelayanan KB di
faskes
Pagu DAK Fisik Realisasi %
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 22,500,000 10,200,000 45.33% 4,500,000 2,750,000 61.11% 10,200,000 6,150,000 60.29%
2 Indragiri Hilir 40,500,000 39,690,000 98.00% 4,500,000 4,500,000 100.00% 18,600,000 18,600,000 100.00%
3 Indragiri Hulu 22,500,000 22,500,000 100.00% 3,150,000 3,150,000 100.00% 11,550,000 11,550,000 100.00%
4 Kampar 46,800,000 21,121,400 45.13% 4,500,000 4,500,000 100.00% 21,600,000 21,600,000 100.00%
5 Kepulauan Meranti 13,500,000 13,500,000 100.00% 4,500,000 4,500,000 100.00% 6,000,000 6,000,000 100.00%
6 Kuantan Singingi 25,500,000 14,700,000 57.65% 4,500,000 - 0.00% 11,400,000 11,400,000 100.00%
7 Pelalawan 11,700,000 11,700,000 100.00% 4,500,000 4,500,000 100.00% 5,400,000 5,400,000 100.00%
8 Rokan Hilir 27,900,000 27,900,000 100.00% 4,500,000 4,500,000 100.00% 13,200,000 13,198,000 99.98%
9 Rokan Hulu 31,500,000 31,250,000 99.21% 4,500,000 4,500,000 100.00% 14,400,000 14,400,000 100.00%
10 Dumai 27,900,000 27,900,000 100.00% 9,000,000 9,000,000 100.00% 13,200,000 13,200,000 100.00%
11 Pekanbaru 84,600,000 69,000,000 81.56% 4,500,000 4,500,000 100.00% 39,000,000 39,000,000 100.00%
12 Siak 27,900,000 14,850,000 53.23% 4,000,000 4,000,000 100.00% 13,700,000 12,240,000 89.34%
Jumlah 382,800,000 304,311,400 79.50% 56,650,000 50,400,000 88.97% 178,250,000 172,738,000 96.91%
32. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
II. OPERASIONAL PELAYANAN KB
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Operasional Penggerakan
Pelayanan MOP
Operasional Penggerakan Pelayanan
Pencabutan Implan
Operasional Registrasi dan Register
Pelayanan KB di Faskes
Pagu DAK
Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
Pagu DAK
Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 7,512,000 1,107,457 14.74% 27,680,000 27,644,000 99.87% 9,600,000 9,600,000
100.00
%
2 Indragiri Hilir 3,756,000 - 0.00% 54,916,000 35,300,000 64.28% 46,800,000 46,300,000 98.93%
3 Indragiri Hulu - - #DIV/0! 13,840,000 12,950,000 93.57% 30,000,000 30,000,000
100.00
%
4 Kampar - - #DIV/0! 24,912,000 22,077,000 88.62% 49,200,000 49,200,000
100.00
%
5 Kepulauan Meranti 740,000 - 0.00% 7,130,000 6,030,000 84.57% 13,200,000 13,200,000
100.00
%
6 Kuantan Singingi - - #DIV/0! 11,812,287 10,430,000 88.30% 27,600,000 27,600,000
100.00
%
7 Pelalawan 7,512,000 952,000 12.67% 20,760,000 20,760,000 100.00% 32,400,000 32,400,000
100.00
%
8 Rokan Hilir - - #DIV/0! 21,045,000 21,045,000 100.00% 31,200,000 31,200,000
100.00
%
9 Rokan Hulu 1,276,400 - 0.00% 20,760,100 20,759,400 100.00% 36,000,000 36,000,000
100.00
%
10 Dumai 6,455,100 6,455,100
100.00
% 15,816,800 15,816,800 100.00% 22,800,000 22,800,000
100.00
%
11 Pekanbaru 12,520,000 12,500,000 99.84% 35,984,000 10,400,000 28.90% 103,200,000 103,200,000
100.00
%
12 Siak 2,550,000 - 0.00% 89,400,000 51,600,000 57.72% 24,000,000 24,000,000
100.00
%
Jumlah 42,321,500 21,014,557 49.65% 344,056,187 254,812,200 74.06% 426,000,000 425,500,000 99.88%
33. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
III. OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Operasional Pokja Kampung KB Operasional Ketahanan Keluarga Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kab/Kota
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 81,000,000 40,500,000 50.0% 337,500,000 330,735,000 98.0% 9,000,000 - 0.0%
2 Indragiri Hilir 60,000,000 59,852,000 99.8% 250,000,000 132,248,000 52.9% 9,000,000 - 0.0%
3 Indragiri Hulu 124,350,000 124,350,000 100.0% 340,650,000 340,650,000 100.0% 9,000,000 8,950,000 99.4%
4 Kampar 114,000,000 114,000,000 100.0% 475,000,000 475,000,000 100.0% 9,000,000 8,910,000 99.0%
5 Kepulauan Meranti 78,000,000 78,000,000 100.0% 325,000,000 325,000,000 100.0% 9,000,000 9,000,000 100.0%
6 Kuantan Singingi 90,000,000 3,000,000 3.3% 375,000,000 6,000,000 1.6% 9,000,000 9,000,000 100.0%
7 Pelalawan 78,000,000 78,000,000 100.0% 325,000,000 325,000,000 100.0% 9,000,000 9,000,000 100.0%
8 Rokan Hilir 102,000,000 70,000,000 68.6% 425,000,000 425,000,000 100.0% 9,000,000 - 0.0%
9 Rokan Hulu 105,000,000 105,000,000 100.0% 437,500,000 350,000,000 80.0% 9,000,000 3,000,000 33.3%
10 Dumai 40,950,000 40,950,000 100.0% 68,250,000 68,250,000 100.0% 8,300,000 8,300,000 100.0%
11 Pekanbaru 36,000,000 35,280,000 98.0% 150,000,000 150,000,000 100.0% 9,000,000 8,820,000 98.0%
12 Siak 72,000,000 52,000,000 72.2% 300,000,000 222,000,000 74.0% 9,000,000 - 0.0%
Jumlah 981,300,000 800,932,000 81.6% 3,808,900,000 3,149,883,000 82.7% 107,300,000 64,980,000 60.6%
34. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
IV. PENURUNAN STUNTING
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
BKB Kit Stunting
Operasional Pendampingan Catin, Keluarga
Beresiko, dan Balita Stunting
Opeasional Pencatatan Hasil Pemantauan
Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 360,000,000 231,360,000 64.27% 1,075,800,000 1,075,690,000 99.99% 978,000,000 977,779,992 99.98%
2 Indragiri Hilir 360,000,000 234,960,000 65.27% 1,257,300,000 1,090,430,000 86.73% 1,143,000,000 987,660,000 86.41%
3 Indragiri Hulu 360,000,000 352,450,000 97.90% 837,540,000 837,540,000
100.00
% 761,400,000 761,400,000 100.00%
4 Kampar 360,000,000 234,960,000 65.27% 1,626,900,000 1,299,210,000 79.86% 1,479,000,000 860,581,500 58.19%
5 Kepulauan Meranti 360,000,000 351,750,000 97.71% 815,100,000 815,060,000
100.00
% 741,000,000 727,299,999 98.15%
6 Kuantan Singingi 360,000,000 352,140,000 97.82% 966,900,000 960,410,000 99.33% 879,000,000 567,999,998 64.62%
7 Pelalawan 360,000,000 234,960,000 65.27% 656,700,000 607,860,000 92.56% 597,000,000 507,100,500 84.94%
8 Rokan Hilir 360,000,000 352,920,000 98.03% 1,019,700,000 1,019,700,000
100.00
% 927,000,000 754,693,496 81.41%
9 Rokan Hulu 360,000,000 352,470,000 97.91% 1,019,700,000 1,019,700,000
100.00
% 927,000,000 927,000,000 100.00%
10 Dumai 360,000,000 352,350,000 97.88% 475,200,000 475,200,000
100.00
% 432,000,000 432,000,000 100.00%
11 Pekanbaru 360,000,000 352,480,000 97.91% 1,079,100,000 1,079,100,000
100.00
% 981,000,000 981,000,000 100.00%
12 Siak 360,000,000 235,000,000 65.28% 818,400,000 662,700,000 80.98% 744,000,000 585,960,000 78.76%
Jumlah 4,320,000,000 3,637,800,000 84.21% 11,648,340,000 10,942,600,000 93.94% 10,589,400,000 9,070,475,485 85.66%
35. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
IV. PENURUNAN STUNTING
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Koordinasi di Tingkat Kab/Kota Audit Kasus Stunting Mini Lokakarya Kecamatan
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 80,000,000 80,000,000 100.00%80,000,000 80,000,000 100.00% 143,000,000 142,100,000 99.37%
2 Indragiri Hilir 16,900,000 16,040,000 94.91%80,000,000 72,500,000 90.63% 323,100,000 319,892,000 99.01%
3 Indragiri Hulu 174,647,500 158,292,500 90.64%153,912,500 145,435,000 94.49% 191,100,000 191,100,000 100.00%
4 Kampar 80,000,000 80,000,000 100.00%80,000,000 80,000,000 100.00% 273,000,000 266,500,000 97.62%
5
Kepulauan
Meranti 80,000,000 80,000,000 100.00%80,000,000 80,000,000 100.00% 117,000,000 117,000,000 100.00%
6 Kuantan Singingi 80,000,000 32,160,000 40.20%80,000,000 32,760,000 40.95% 195,000,000 58,500,000 30.00%
7 Pelalawan 80,000,000 80,000,000 100.00%80,000,000 79,235,000 99.04% 156,000,000 148,000,000 94.87%
8 Rokan Hilir 80,000,000 49,600,000 62.00%80,000,000 63,600,000 79.50% 234,000,000 232,472,000 99.35%
9 Rokan Hulu 80,000,000 11,120,000 13.90%80,000,000 48,720,000 60.90% 208,000,000 207,350,000 99.69%
10 Dumai 57,400,000 56,700,000 98.78%77,955,000 77,885,000 99.91% 115,645,000 115,500,000 99.87%
11 Pekanbaru 40,000,000 27,656,000 69.14%80,000,000 52,343,000 65.43% 196,000,000 194,850,000 99.41%
12 Siak 80,000,000 45,800,000 57.25%80,000,000 70,996,500 88.75% 182,000,000 127,720,000 70.18%
Jumlah 928,947,500 717,368,500 77.22%1,031,867,500 883,474,500 85.62% 2,333,845,000 2,120,984,000 90.88%
36. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
V. OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD)
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data
Wilayah Kerja
Operasional Pelaksanaan KIE
Operasional Kader KB (PPKBD/Sub
PPKBD) di Desa/Kelurahan Tanpa Tenaga
Penyuluh KB/PLKB
Dukungan Media KIE
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 93,000,000 93,000,000 100.00% 310,000,000 310,000,000
100.00
% 302,000,000 302,000,000 100.00% 150,000,000 149,500,000 99.67%
2 Indragiri Hilir 141,600,000 141,600,000 100.00% 472,000,000 446,000,000 94.49% 382,000,000 332,000,000 86.91% 150,000,000 102,228,000 68.15%
3 Indragiri Hulu 116,400,000 116,400,000 100.00% 407,400,000 407,400,000
100.00
% 407,400,000 407,400,000 100.00% 89,200,000 89,129,200 99.92%
4 Kampar 150,000,000 148,800,000 99.20% 500,000,000 496,000,000 99.20% - - #DIV/0! 282,200,000 231,991,000 82.21%
5 Kepulauan Meranti 190,000,000 190,000,000 100.00% 202,000,000 202,000,000
100.00
% 60,600,000 60,400,000 99.67% 150,000,000 107,437,000 71.62%
6 Kuantan Singingi 137,400,000 137,400,000 100.00% 648,000,000 458,000,000 70.68% 380,000,000 - 0.00% 150,000,000 146,130,000 97.42%
7 Pelalawan 70,800,000 70,200,000 99.15% 236,000,000 236,000,000
100.00
% 230,000,000 230,000,000 100.00% 150,000,000 149,000,000 99.33%
8 Rokan Hilir 110,400,000 110,400,000 100.00% 368,000,000 368,000,000
100.00
% 340,000,000 331,200,000 97.41% 150,000,000 150,000,000
100.00
%
9 Rokan Hulu 87,000,000 87,000,000 100.00% 290,000,000 290,000,000
100.00
% 278,000,000 278,000,000 100.00% 150,000,000 135,000,000 90.00%
10 Dumai 19,800,000 19,800,000 100.00% 66,000,000 66,000,000
100.00
% 38,000,000 37,800,000 99.47% 150,000,000 149,630,000 99.75%
11 Pekanbaru 49,800,000 - 0.00% 166,000,000 70,550,000 42.50% 86,000,000 59,580,000 69.28% 150,000,000 141,500,000 94.33%
12 Siak 78,600,000 74,800,000 95.17% 262,000,000 243,500,000 92.94% 156,000,000 153,000,000 98.08% 150,000,000 130,775,200 87.18%
Jumlah 1,244,800,000
1,189,400,00
0 95.55% 3,927,400,000 3,593,450,000 91.50% 2,660,000,000
2,191,380,0
00 82.38% 1,871,400,000
1,682,320,40
0 89.90%
37. B E R E N C A N A I T U K E R E N
MENU DAK NON FISIK
VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SIGA
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2023
No Nama Kab /Kota
Dukungan Manajemen Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai Penyuluhan)
Pagu DAK Fisik Realisasi % Pagu DAK Fisik Realisasi %
1 Bengkalis 64,200,000 62,535,000 97.4% 60,000,000 58,500,000 97.5%
2 Indragiri Hilir 108,200,000 96,114,014 88.8% 40,000,000 39,580,000 99.0%
3 Indragiri Hulu 76,000,000 67,699,400 89.1% 60,200,000 40,378,725 67.1%
4 Kampar 90,200,000 89,632,800 99.4% 100,000,000 85,341,465 85.3%
5 Kepulauan Meranti 64,200,000 41,428,000 64.5% 54,000,000 15,000,000 27.8%
6 Kuantan Singingi 64,200,000 63,360,000 98.7% 66,000,000 21,981,900 33.3%
7 Pelalawan 65,160,000 38,640,000 59.3% 59,040,000 58,770,000 99.5%
8 Rokan Hilir 64,200,000 63,430,660 98.8% 36,000,000 36,000,000 100.0%
9 Rokan Hulu 117,960,000 117,960,000 100.0% 42,240,000 42,240,000 100.0%
10 Dumai 88,800,000 88,799,950 100.0% 17,400,000 17,277,100 99.3%
11 Pekanbaru 64,200,000 - 0.0% 54,000,000 5,697,700 10.6%
12 Siak 190,200,000 171,607,500 90.2% 336,000,000 136,473,077 40.6%
Jumlah 1,057,520,000 901,207,324 85.22% 924,880,000 557,239,967 60.25%
38. Isu Strategis DAK BOKB
Pengesahan APBD mundur dari jadwal yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri (rata-rata
pada bulan Maret-April)
Sebagian besar OPD KB belum mengetahui/memahami alur/cara menggunakan Sisa DAK
Nonfisik (SILPA)
Sebagian besar OPD KB belum memahami isi Juknis
Peraturan keuangan daerah yang lebih mengikat dan detail dari pada prosedur pencairan
anggaran APBN
Kurangnya dukungan anggaran dari APBD Murni untuk mendukung kegiatan yang belum
terbiayai dari dana DAK
Data salur masuk langsung ke rekening RKUD (Bappeda) sehingga banyak OPDKB tidak
mengetahui informasi dana sudah tersedia
Masih adanya keterlambatan penyampaian laporan Tahap I 2023 sebagai syarat penyaluran
tahap II 2023
Belum Optimalnya Tim Pengendali DAK baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Provinsi
Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk Monev Pendampingan DAK di Lingkup baik di
Pusat, Provinsi dan OPDKB
39. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat
Kabupaten dan Kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan BOKB
01
Meningkatkan koordinasi antara Pemkot/Kab/Dinas Teknis/DPKAD melalui advokasi kepada pimpinan daerah dan
jajarannya
02
03
Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat Kabupaten dan Kota atas petunjuk
teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB)
Pengembangan kapasitas SDM terus di tingkatkan dalam penggunaan aplikasi pelaporan DAK Nonfisik Aladin
maupun aplikasi penganggaran ABPD yang menggunakan aplikasi SIPD, serta aplikasi MORENA
Memperhatikan batas waktu penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran dana BOKB
Bekerja sama dengan BPKP untuk mengawal dan melakukan quality control atas pelaksanaan DAK di daerah
Diharapkan Gubernur/Bupati/Walikota, agar dapat menganggarkan dana pendampingan pelaksanaan kegiatan,
khususnya DAK Non Fisik (BOKB)
Penilaian IKU untuk Pemerintah Kab/Kota dari Kemendagri terkait realisasi anggaran
Rekomendasi
Penggunaan Aplikasi New Morena dalam tahapan pelaporan DAK Subbidang KB karena sudah terinterkoneksi
dengan Aplikasi Aladin
04
05
06
07
08
09
40. B E R E N C A N A I T U K E R E N
No Nama Kab/Kota Anggaran DAK Fisik Anggaran BOKB Total Anggaran
1 Bengkalis 5,102,154,000 826,479,000 5,928,633,000
2 Indragiri hilir 6,145,915,000 2,209,945,000 8,355,860,000
3 indragiri hulu 5,299,246,000 5,299,246,000
4 Kampar 8,220,079,000 261,740,000 8,481,819,000
5 Kuantan Singingi 5,089,152,000 5,089,152,000
6 Pelalawan 3,697,220,000 3,697,220,000
7 Rokan Hilir 5,642,581,000 5,642,581,000
8 Rokan Hulu 5,749,827,000 199,995,000 5,949,822,000
9 Siak 4,661,570,000 281,993,000 4,943,563,000
10 Dumai 3,043,527,000 1,459,963,000 4,503,490,000
11 Pekanbaru 5,644,193,000 5,644,193,000
12 Kepulauan Meranti 3,864,281,000 109,997,000 3,974,278,000
Jumlah 62,159,745,000 5,350,112,000 67,509,857,000
ANGGARAN DAK SUBBIDANG KB DI PROVINSI RIAU
TA 2024
41. B E R E N C A N A I T U K E R E N
03
KETERSEDIAAN STOK
ALOKON
PER 31 DESEMBER 2023
42. BERENCANA ITU KEREN
STOCK IUD
DI
KABUPATEN
/KOTA
PER 31
DESEMBER
2023
No Jenis Alkon
IUD Coper T
Stock IUD per 31
Desember 2023
Pemakaian Rata2 IUD
per Bulan
Rasio
Ketersediaan
1
KAMPAR 273
52
5.30
2
INDRAGIRI HULU 150
45
3.32
3
BENGKALIS 150
42
3.55
4
INDRAGIRI HILIR 137
13
10.21
5 PELALAWAN 365 30 12.00
6
ROKAN HULU 132
43
3.04
7
ROKAN HILIR 130
3
38.05
8
SIAK 21
38
0.56
9
KUANTAN SINGINGI 245
46
5.36
10
KEPULAUAN MERANTI 40
7
5.52
11
KOTA PEKANBARU 259
240
1.08
12
KOTA DUMAI 130
52
2.51
13
GUDANG PROVINSI 2,100
612
3.43
Jumlah 4,132 612
6.75
43. BERENCANA ITU KEREN
Stock PIL KB
Kombinasi di
Kabupaten/Kota
per 31
Desember 2023
No Jenis Alkon
PIL Kombinasi
Jumlah stock
Kombinasi per 31
Desember 2023
Rata-rata
pemakaian Pil
Kombinasi perbulan
Rasio
Ketersediaa
n
1 KAMPAR 33,900 1314 25.79
2 INDRAGIRI HULU 1,000 268 3.73
3 BENGKALIS 1,250 453 2.76
4 INDRAGIRI HILIR 440 836 0.53
5 PELALAWAN 1,500 397 3.78
6 ROKAN HULU 400 297 1.35
7 ROKAN HILIR 7,100 348 20.43
8 SIAK 260 501 0.52
9 KUANTAN SINGINGI 1,600 234 6.84
10
KEPULAUAN MERANTI 2,300
119
19.34
11 KOTA PEKANBARU 200 650 0.31
12 KOTA DUMAI 700 397 1.77
13 GUDANG PROVINSI 397,500 5814 68.37
Jumlah 448,150 5814 77.08
44. BERENCANA ITU KEREN
Stock
Kondom di
Kabupaten
/kota Per
31
Desember
2023
No Jenis Alkon
KONDOM
Stock Kondom
per 31
Desember 2023
(lusin)
Rata-rata
pemakaian
Kondom (lusin)
Rasio
Ketersedia
an
1 KAMPAR 1,200 518 2.3
2 INDRAGIRI HULU 1,548 162 9.6
3 BENGKALIS 540 289 1.9
4 INDRAGIRI HILIR 48 73 0.7
5 PELALAWAN 1,068 152 7.0
6 ROKAN HULU 84 138 0.6
7 ROKAN HILIR 276 130 2.1
8 SIAK 3,972 177 22.4
9 KUANTAN SINGINGI 312 68 4.6
10 KEPULAUAN MERANTI 1,956 150 13.0
11 KOTA PEKANBARU 252 450 0.6
12 KOTA DUMAI 1,644 180 9.2
13 GUDANG PROVINSI 16,536 2485 6.7
Jumlah 29,436 2485 11.8
45. BERENCANA ITU KEREN
Stok Implan
2 batang di
Kabupaten/
Kota per 31
Desember
2023
No Jenis Alkon
IMPLAN 2 BATANG
Stock Implan per
31 Desember
2023
Rata-rata
pemakaian
Implan
Rasio
Ketersediaan
1 KAMPAR 205
405 0.5
2 INDRAGIRI HULU 455
237 1.9
3 BENGKALIS 165
221 0.7
4 INDRAGIRI HILIR 793
124 6.4
5 PELALAWAN 765
178 4.3
6 ROKAN HULU 67
178 0.4
7 ROKAN HILIR 638
281 2.3
8 SIAK 1,740
176 9.9
9 KUANTAN SINGINGI 100
138 0.7
10 KEPULAUAN MERANTI 390
74 5.3
11 KOTA PEKANBARU 667
273 2.4
12 KOTA DUMAI 500
127 4.0
13 GUDANG PROVINSI 11,580
2412 4.8
Jumlah 18,065 2412 7.5
46. BERENCANA ITU KEREN
Stok Suntik
Progrestin
di Kab/Kota
Per 31
Desember
2023
No Jenis Alkon
SUNTIK PROGRESTIN
Stock Suntik
KB per 31
Desember
2023
Rata-rata
Pemakaian
Suntik KB Per
bulan
Rasio
Ketersedi
aan
1
KAMPAR 4,924
1,084
4.5
2
INDRAGIRI HULU 5,950
914
6.5
3
BENGKALIS 940
600
1.6
4
INDRAGIRI HILIR 560
1,790
0.3
5
PELALAWAN 1,670
377
4.4
6
ROKAN HULU 500
406
1.2
7
ROKAN HILIR 2,020
963
2.1
8
SIAK 540
528
1.0
9
KUANTAN SINGINGI 3,940
909
4.3
10
KEPULAUAN MERANTI 2,400
671
3.6
11
KOTA PEKANBARU 740
850
0.9
12
KOTA DUMAI 1,360
301
4.5
13
GUDANG PROVINSI 279,760
9,393
29.8
Jumlah
305,304
9,393
32.5
47. BERENCANA ITU KEREN
Stok Suntik
Kombinasi
di Kab/Kota
Per 31
Desember
2023
No Jenis Alkon
SUNTIK KOMBINASI
Stock Suntik
KB per 31
November
2023
Rata-rata
Pemakaian
Suntik KB Per
bulan
Rasio
Ketersedi
aan
1
KAMPAR 260
542
0.5
2
INDRAGIRI HULU 800
338
2.4
3
BENGKALIS 300
423
0.7
4
INDRAGIRI HILIR 380
470
0.8
5
PELALAWAN 600
281
2.1
6
ROKAN HULU -
205
-
7
ROKAN HILIR 100
440
0.2
8
SIAK 500
667
0.7
9
KUANTAN SINGINGI 600
144
4.2
10
KEPULAUAN MERANTI 240
193
1.2
11
KOTA PEKANBARU -
362
-
12
KOTA DUMAI -
161
-
13
GUDANG PROVINSI 1,940
4,226
0.5
Jumlah
5,720
4,226
1.4
48. BERENCANA ITU KEREN
Stok Pil
Progrestin
di Kab/Kota
Per 31
Desember
2023
No Jenis Alkon
Pil Progrestin
Jumlah stock Pil
Progestin per 31
Desember 2023
Rata-rata
pemakaian
progestin
perbulan
Rasio
Ketersedia
an
1 KAMPAR 24,200 215 112.56
2 INDRAGIRI HULU 70 142 0.49
3 BENGKALIS 1,900 117 16.29
4 INDRAGIRI HILIR 13,000 118 110.09
5 PELALAWAN 400 96 4.17
6 ROKAN HULU 400 155 2.58
7 ROKAN HILIR 1,300 91 14.22
8 SIAK 930 77 12.10
9 KUANTAN SINGINGI 5,733 71 80.28
10 KEPULAUAN MERANTI 1,290 266 4.85
11 KOTA PEKANBARU 300 143 2.10
12 KOTA DUMAI 500 74 6.76
13 GUDANG PROVINSI 39,500 1565 25.24
Jumlah 89,523 1565 57.19
49. TERIMA KASIH
BERENCANA ITU KEREN
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Riau
Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru