Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ле...Открытый бюджет ЛенобластиПубличные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год
Бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годыОткрытый бюджет ЛенобластиБюджет Ленинградской области на очередной 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 201...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год", представленная на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2015 год
Презентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг."
Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012Открытый бюджет ЛенобластиОб итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012
Итоги исполнения бюджета ЛО за 2013 и план на 2014 годОткрытый бюджет ЛенобластиО итогах исполнения бюджета Ленинградской области за 2013 год и планировании бюджета на 2014 год и плановый период 2014 -2016 годов
Leningrad Area Industrial ParksBusiness Finland Team Finland: Luoteis-Venäjän teollisuuspuistojen esittelytilaisuus Pietarissa 23.4.2014
презентация индустриальных парков в Санкт-Петербурге 23.4.2014
Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 201...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год", представленная на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2015 год
Презентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг."
Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012Открытый бюджет ЛенобластиОб итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012
Итоги исполнения бюджета ЛО за 2013 и план на 2014 годОткрытый бюджет ЛенобластиО итогах исполнения бюджета Ленинградской области за 2013 год и планировании бюджета на 2014 год и плановый период 2014 -2016 годов
Leningrad Area Industrial ParksBusiness Finland Team Finland: Luoteis-Venäjän teollisuuspuistojen esittelytilaisuus Pietarissa 23.4.2014
презентация индустриальных парков в Санкт-Петербурге 23.4.2014
Бюджет 2014-2016. Основные параметрыОткрытый бюджет ЛенобластиБюджет 2014-2016. Основные параметры.
Заседание Правительства Ленинградской области 27.06.13
Презентация с Коллегии Комплекса экономической политики и развития города МосквыДепартамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы23 апреля 2013 года, в пресс-центре РИА «Новости», члены Правительства Москвы провели заседание коллегии Комплекса экономической политики и развития города Москвы, на которой подвели промежуточные итоги реализации государственной программы «Стимулирование экономической активности» на 2012–2016 годы. В ходе мероприятия были представлены ключевые показатели экономического развития столицы, а также меры по стимулированию экономики и повышению инвестиционной привлекательности Москвы в 2012 году.
Презентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 и пла...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 и плановый период 2017-2018 гг. Октябрь - 2016"
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...Открытый бюджет ЛенобластиПрезентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...Открытый бюджет Ленобласти
Презентация Р.И.Маркова на колллегии комитета финансов
1. БЮДЖЕТ 13-14-15
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р.И.Марков
2. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО
2012 2013 2014
ДОХОДЫ:
темп роста
89 335
108,5%
94 887
106,2%
92 548
97,5%
собственные 78 364 84 486 87 904
темп роста 112,4% 107,8% 104,0%
безвозмездные
поступления 10 971 10 401 4 644
РАСХОДЫ:
темп роста
89 926
112,2%
99 638
110,8%
105 127
105,5%
ДЕФИЦИТ(-): 591 4 751 12 579
% от собственных доходов 0,8% 5,6% 14,3%
ФАКТФАКТ ПЛАН
МЛН РУБ.
3. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЛО В 2013 ГОДУ
20132012
НДФЛНАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ
МЛРД РУБ.
26,9 25,8
5,2
9,5
1,9%
10,6%
10,0%
25,0%
2,2
26,0%
НАЛОГ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ
10,7%
11,1%
2,0 2,9
16
16
21
21
30
31
42
41
19
18
13
13
17
15
РЕЙТИНГ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ
26,4
23,3
4,7
2,0
7,6
1,8 2,3
4. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
4ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МО В 2013 ГОДУ
20132012
4
НДФЛ НАЛОГ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
МЛРД РУБ.
9,3
10,3
0,8
1,0
2,3
2,9
0,9
1,0
7,9
6,9
10,8%
32,0%
24,3%
11,4%
12,5%
5. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
5ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВ.
ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
ИНЫЕ РАСХОДЫЖКХ
2013
2012 МЛРД РУБ.
8,6 9,8
18,4
19,8
51,9
58,0
9,1 10,0
14,8%
11,7%
10,2%
1,7 1,67
7,4%
2,0%
Исполнено расходов всего за 2013 год –99,6 млрд руб.
10. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
10ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО В 2013
96,2
94,5
84,3 94,3
94,9
82,5
83,6
89,2
85,6
88,989,390,9
91,6
81,6 75,3
86,7
94,1
88,4
Кингисеппский Бокситогорский
МЕНЕЕ 82%
82-89%
БОЛЕЕ 89%
%
к уточненному
плану
Исполнено ОБ ЛО
93,9%
Исполнено по МО
87,9%
11. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
11
0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
11 457,3
18 667,4 19 396,7
28 094,4
14 723,9
22 374,6
23 641,9
38 898,1
8 909,5
12 997,5 12 598,2
20 259,5
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ ЛО
ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЛО
I КВ II КВ III КВ IV КВ
ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ МО
МЛН РУБ.
2013
14. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
14МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2013
5 000
3 000
1 000
0
МЛН РУБ.
ВСЕГО ДОЛГ - 2 375 МЛН РУБ.
муниципальный долгналоговые и неналоговые
доходы МО
(без учета доп.норматива)
15. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗА 2013 ГОД
ДЕТСКИЕ САДЫ
ШКОЛЫ ПИР ДОРОГИ
ВОДА,КАНАЛИЗАЦИЯ
ГАЗ
СПОРТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЖИЛЬЕ
МО–484 (99,7%)
МО–1 192 (99,9%)
МО–203 (82,0%)
ОБ –189 (72,8%)
МО–319 (93,7%)
ОБ –204 (75,5%)
МО–575 (99,2%)
МО–819 (99,0%)
ОБ –9 (98,2%)
МО–154 (100,0%)
ОБ –181 (26,5%)
МО–451 (100,0%) ОБ –39 (37,5%)
МЛН РУБ.
МО (84,1%)
ОБ (15,0%)
Удельный вес в АИП
* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2013 ГОДУ–86,3 %
5 объектов
17 объектов
8 объектов
25 объектов
16 объектов
16 объектов
61 объект
42 объекта
30 объектов
282 объекта
* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2012 ГОДУ–80,3 %
16. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
16ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МО (ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД)
Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку
муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Развитие общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения
Приобретение оборудования и инвентаря
Текущий и капремонт объектов казенных,бюджетных и (или) автономных муниципальных
учреждений
Средства на поддержку муниципальных образований направляются на:
ПП ЛО от 24.07.2012 №232
Определяет порядок предоставления,распределения и расходования средств на поддержку муниципальных
образования Ленобласти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти
17. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
17РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕНЫХ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ В ДВУХ МО
1470,5
340,7
2517,0
16,5
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НЕПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДОК НА ФЕСТИВАЛИ,
СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ О
ВЗЫСКАНИИ ПЕНИ, НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ
ПРЕТЕНЗИИ
БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
ТЫС РУБ.
1
НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА
ФАКТИЧЕСКИ НЕВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
2
3
НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ4
18. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
18ПРИНЯТЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В МР И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Всеволожский
Кингисеппский
Приозерский
Тихвинский
Сосновоборский
Бокситогорский
Кировский
Лодейнопольский
Тосненский
Киришский
Лужский
Волосовский
Волховский
Подпорожский
Сланцевский
Выборгский
Гатчинский
Ломоносовский
12
11
10
9
8
3
1
0
0
0
19. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
19ВЫВОДЫ
1. ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ (7,8%)
НИЖЕ ТЕМПОВ РОСТА РАСХОДОВ (10,8%)
2. РОСТ ДЕФИЦИТА (на 4,8 проц.п.)
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СВЫШЕ 20%
ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ (7 районов)
4. СОХРАНЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА БЮДЖЕТА «РАЗВИТИЯ»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
5. В ТРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОТСУТСТВУЮТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
20. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
20СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017
Ухудшение экономической ситуации,внешнеполитические факторы.
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов
Изменение ситуации по процентным ставкам
(ухудшение условий заимствования)
1
3
2
21. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
21
Ухудшение экономической ситуации,внешнеполитические факторы.
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов
Изменение ситуации по процентным ставкам
(ухудшение условий заимствования)
1
3
2
Дополнительная
потребность
д
Необходимо
и фактически
предусмотрено
2013* 2014** 2015 2016
7 542
1 028
9 502
д
2 603
10 642
д
1 130
11 710
д
** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
999,4 млн руб.
* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
621,9 млн руб.
МЛН РУБ.
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов3
Дополнительная
потребность
д
Необходимо
и фактически
предусмотрено
2013* 2014** 2015 2016
7 542
1 028
9 502
д
2 603
10 642
д
1 130
11 710
д
** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
999,4 млн руб.
* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
621,9 млн руб.
МЛН РУБ.
23. 23
«
«...Уметь расходовать средства разумно,расчетливо,—
это важнейшее искусство,которое не дается сразу.
Нельзя сказать,чтобы мы отличались в этом отношении
большим умением.Наоборот,все данные говорят о том,
что дела у нас обстоят в этом отношении далеко
не благополучно.Это тяжело признать,но это факт,
который не покроешь никакими резолюциями...
...Уметь расходовать средства разумно,расчетливо,—
это важнейшее искусство,которое не дается сразу.
Нельзя сказать,чтобы мы отличались в этом отношении
большим умением.Наоборот,все данные говорят о том,
что дела у нас обстоят в этом отношении далеко
не благополучно.Это тяжело признать,но это факт,
который не покроешь никакими резолюциями...
«
«
25. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
25
1
2
3
4
5
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН
НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
26. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
26ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ, ГОДЫ
% годовых Бивалютная корзина ЦБ РФ USD EUR
Доходность
к погашению ОФЗ
Прогноз доходности облигаций
субъектов РФ при размещении
+ 200 баз.пунктов,25%
к 4 кв.2013
35
37,3 36,8
38,2
41,8
34
38
42
янв.13 апр.13 июл.13 окт.13 янв.14 апр.14
Рост
ставок
и долга
Рост расходов на
обслуживание в 2015 году
до 1800 млн руб.
+ 13% к 4 кв.2013
стоимость
перинатального центра
1
2
3
4
5
27. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
27ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА1
2
3
4
5
5 057 5 867
10 210
20 702
24 910
30 090
33 044 34 696
242 1 322
5 122
10 175 8 459 7 639 7 486 7 336
5636 4496 3177 0
0
10 000
20 000
30 000
40 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
млн руб.
28. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
28
УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ1
2
3
4
5
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
НДФЛ
УСН
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ
1,6
0,96
0,55
ПОСЕЛЕНИЯ (ОКРУГ)
МЛРД РУБ.
4,8
50%
10%
10% +5%
20% +80%
СОХРАНИТЬ В 2015 ГОДУ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ
РАЙОН (ОКРУГ)
29. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
29
1
2
3
4
5
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
30. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
30
1
2
3
4
5
Совершенствование долговой политики
Увеличение доходов бюджета,в т.ч.
совершенствование налоговой политики
Совершенствование планирования
и расходования бюджета
Совершенствование системы
государственного управления
Совершенствование системы
государственного финансового контроля
Совершенствование открытости
и прозрачности БФС ЛО
Оптимизация сети государственных
учреждений ЛО
Совершенствование системы
оплаты труда в ЛО
Совершенствование
межбюджетных отношений
Совершенствование управления
государственным имуществом
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
31. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
31
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ РЕГИОНА1
2
3
4
5
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ОИВ,
УЧРЕЖДЕНИЯ МО
ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНЫ МО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНЫ
ВЛАСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ
Выборский
Приозерский
Пилотные:
32. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
32
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН1
2
3
4
5
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ
33. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
33
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН1
2
3
4
5
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ, БИЗНЕСА
И ОИВ
ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
МОНИТОРИНГ
ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ БЮДЖЕТА С 2014 ГОДА
36. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
36ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2015-2017 ГОДЫ
2014 2015 2016 2017
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:
темп роста,%
63 511
102,5%
70 450
110,9%
74 927
106,4%
79 423
106,0%
РАСХОДЫ:
темп роста,%
73 686
108,3
76 086
103,3%
79 423
104,4%
82 600
104,0%
ДЕФИЦИТ(-): 10 175 5 636 4 496 3 177
% от собственных доходов 16,0% 8,0% 6,0% 4,0%
ПЛАН
МЛН РУБ.
ПРОЕКТ
37. 37
...В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения
эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках
существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных
направлений государственной политики, проведение социально-
экономических преобразований, направленных на повышение эффективности
деятельности всех участников экономических отношений.
Бюджетное Послание Президента Российской Федерации
о бюджетной политике в 2014–2016 годах
«
«