ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SKPD : INSPEKTOMT
Iir.rrnrl rmerlrAN/ouTPUT TARGET SATUAN PAGU KETERANGAII
NO URUSAN PRIORITAS DAERAH PROGRAM (hrERlA pROCRAM/
OUTCOME
TARGFI SATUA},I KEGIATAN
f erlaksananya Pengawasan
nternal secara berkala
225 kali 2.6 10.140.000,00
1 Urusan Pemerintahan
Fungsi PenunjanB
Pengawasan
Penrngkatan Sistem
Penoawasan Internal pada
Kepatuhan entitas terhadap
peraturan Perunoangan
undangan
'100 Vo
)elaksanaan Pengawasan
secara b€rkala
Pengendalian
Pelaksanaan Kebiiakan
KDH
nventarisasi Temuan Pengawasan ffintarisasi hasil temuan
pengawasan
r tahun 8.400.000,00
TffiEnanYa tindak lanjut hasil
oemenKsaan
80 % 45.400.000,00
Iingkat penyelesaian tindak
aniut hasil pemeriksaan
80 o/ Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
foffi;iFensawasan Yang lebih
komprehensif
reGGananva koordinasi
)engawasan
1
1
tanun 8.400.000,00
dok 13.705.000,00
Penataan dan
Perryempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Tersusunnya Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1 Dok P;Guna; kebuakan sistem dan
prosedur pengawasan
Tersedlanya uoKumen oru(r
dan Prosedur Pengawasan
GEEir oan tertatihnya Sumber
faya Manusia APIP
30 orang 484.3s0.000;0o
Peningkatan
Prolesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan AParatur
,leningkatnya Kualitas
rumber daya manusia APIP
75 % Pelallnan Hengemoatrgdr| | c[qYq
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
reilgawdsdr
1 tahun 3.s00.000.00
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
.ancarnya Admini$trasi
)endukung Pengawasan
'l lanun Penvediaan Jasa Surat Menyurar
'enyedEan JasaRomunikasi, Sumbet
)aya Air dan Listrik
ferpenuninYa lasa komunikasi
dan kebutuhan listrik
1 tanun 68.000.000,00
)enyediaan Jasa Peralatan oan
)erlengkapan Kantor
-erpenuninyaPerbaikan
)eralatan dan PerlengkaPan
1
tahun 85.185.000,00
t"h* T 20.684.900,00
?enyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya administrasl
Kantor
+nyeara;nEtang cetakan dan
>enggandaan
ferpenuninYa kebutuhan barang
cetakan dan Pengganoaan
I tanu n 64.347.200,00
PenfaffiTomponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor
i-rpenu ninya instalasi da n
)enerangan Kanlor
1 tahun 4.600.000,00
'enyeAia;nFealatan Rumah Tangga
:
Penyediaan Bahan Bacaan oan
Peraturan Perundang-undangan
ferpenunlnYa kebutuhan
oeralatan kebersihan kantor
1 tahun 96.464.000,00
flnuninya Penyediaan koran
Can majalah
1 tahun 11.000.000,00
PenyeAiaan Makanan dan Minuman
XoorOrnasi Oengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Larnnya
ferpenuninYa konsumsi harian,
apat dan tamu
1 tahun 208.220.000,00
ferpenuninYa kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
L tahun 252.500.000,00
Penyedian Pendukung
Administrasi/teknis Perkantoran
ierpenr-rhinya lasa Pendukung
administrasilteknis perkantoran
l" tahun 164.100.000,00
tahun 639.650.000,00
reningkatan Sarana dan
rrasarana Aparatur
Teredianya sarana dan
prasarana penouKung
oenqawasan
1 tahun
(antor Jan halaman l€ntor secara
f,otimal
lersih Dan Amanah
ferpenuhi iasa surat menyural
KETERATiIGAN
KINERJA KIEGIATAN''r, ITU I TAN6Ef SATUAN
*l PR|oRITAS DAERAfI
tahun 123.585.O00,00
ffietinaraan Rutin/berkala
<endaraan dinas/oPerasional
3erfungsinya kendaraan ntobll
abatan secara optimal
Senvusunari Laporan capaian Klnerja
Can lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 dok 28.740.000,00
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian KinerJa
dan Keuangan
fersedianya informasi untuk
evaluasi kinerja dan
Keuangan
1 Ianun
SKPD Yang akuntabel
tenvusunan LaPoran Keuangan
qamrsleEn
Iersediarrya laPoran keuangan
r'ano akuntabel
dok 57.5s0,000,00
30 kasus 531.135,000,00
Iilengintensifkan
Penanganan Pengaduan
ferselesaikanya kasus
cengaduan masyaraKal
80 %
,embentuKan unlt Allusus
Penanganan Pengaduan Masyarakat )engaduan rnasyarakat
23 AGUSTUS 2017
BANIAR
PAGU
URUSAN PROGRAM KTNERJA PROGRAM/
OUTCOMf
TARGET SATUAN

More Related Content

2. renja 2018

  • 1. RENCANA KERJA TAHUN 2018 SKPD : INSPEKTOMT Iir.rrnrl rmerlrAN/ouTPUT TARGET SATUAN PAGU KETERANGAII NO URUSAN PRIORITAS DAERAH PROGRAM (hrERlA pROCRAM/ OUTCOME TARGFI SATUA},I KEGIATAN f erlaksananya Pengawasan nternal secara berkala 225 kali 2.6 10.140.000,00 1 Urusan Pemerintahan Fungsi PenunjanB Pengawasan Penrngkatan Sistem Penoawasan Internal pada Kepatuhan entitas terhadap peraturan Perunoangan undangan '100 Vo )elaksanaan Pengawasan secara b€rkala Pengendalian Pelaksanaan Kebiiakan KDH nventarisasi Temuan Pengawasan ffintarisasi hasil temuan pengawasan r tahun 8.400.000,00 TffiEnanYa tindak lanjut hasil oemenKsaan 80 % 45.400.000,00 Iingkat penyelesaian tindak aniut hasil pemeriksaan 80 o/ Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan foffi;iFensawasan Yang lebih komprehensif reGGananva koordinasi )engawasan 1 1 tanun 8.400.000,00 dok 13.705.000,00 Penataan dan Perryempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 Dok P;Guna; kebuakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedlanya uoKumen oru(r dan Prosedur Pengawasan GEEir oan tertatihnya Sumber faya Manusia APIP 30 orang 484.3s0.000;0o Peningkatan Prolesionalisme Tenaga Pemeriksan dan AParatur ,leningkatnya Kualitas rumber daya manusia APIP 75 % Pelallnan Hengemoatrgdr| | c[qYq Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan reilgawdsdr 1 tahun 3.s00.000.00 Pelayanan Administrasi Perkantoran .ancarnya Admini$trasi )endukung Pengawasan 'l lanun Penvediaan Jasa Surat Menyurar 'enyedEan JasaRomunikasi, Sumbet )aya Air dan Listrik ferpenuninYa lasa komunikasi dan kebutuhan listrik 1 tanun 68.000.000,00 )enyediaan Jasa Peralatan oan )erlengkapan Kantor -erpenuninyaPerbaikan )eralatan dan PerlengkaPan 1 tahun 85.185.000,00 t"h* T 20.684.900,00 ?enyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya administrasl Kantor +nyeara;nEtang cetakan dan >enggandaan ferpenuninYa kebutuhan barang cetakan dan Pengganoaan I tanu n 64.347.200,00 PenfaffiTomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor i-rpenu ninya instalasi da n )enerangan Kanlor 1 tahun 4.600.000,00 'enyeAia;nFealatan Rumah Tangga : Penyediaan Bahan Bacaan oan Peraturan Perundang-undangan ferpenunlnYa kebutuhan oeralatan kebersihan kantor 1 tahun 96.464.000,00 flnuninya Penyediaan koran Can majalah 1 tahun 11.000.000,00 PenyeAiaan Makanan dan Minuman XoorOrnasi Oengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Larnnya ferpenuninYa konsumsi harian, apat dan tamu 1 tahun 208.220.000,00 ferpenuninYa kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi L tahun 252.500.000,00 Penyedian Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran ierpenr-rhinya lasa Pendukung administrasilteknis perkantoran l" tahun 164.100.000,00 tahun 639.650.000,00 reningkatan Sarana dan rrasarana Aparatur Teredianya sarana dan prasarana penouKung oenqawasan 1 tahun (antor Jan halaman l€ntor secara f,otimal lersih Dan Amanah ferpenuhi iasa surat menyural
  • 2. KETERATiIGAN KINERJA KIEGIATAN''r, ITU I TAN6Ef SATUAN *l PR|oRITAS DAERAfI tahun 123.585.O00,00 ffietinaraan Rutin/berkala <endaraan dinas/oPerasional 3erfungsinya kendaraan ntobll abatan secara optimal Senvusunari Laporan capaian Klnerja Can lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dok 28.740.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KinerJa dan Keuangan fersedianya informasi untuk evaluasi kinerja dan Keuangan 1 Ianun SKPD Yang akuntabel tenvusunan LaPoran Keuangan qamrsleEn Iersediarrya laPoran keuangan r'ano akuntabel dok 57.5s0,000,00 30 kasus 531.135,000,00 Iilengintensifkan Penanganan Pengaduan ferselesaikanya kasus cengaduan masyaraKal 80 % ,embentuKan unlt Allusus Penanganan Pengaduan Masyarakat )engaduan rnasyarakat 23 AGUSTUS 2017 BANIAR PAGU URUSAN PROGRAM KTNERJA PROGRAM/ OUTCOMf TARGET SATUAN